INFORME No. 07-2014-UAI-UNAH
AUDITORÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), AUDITORÍA ESPECIAL A LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO DE 2012 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015.
AUDITORÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), AUDITORÍA ESPECIAL A LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO DE 2012 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015.
INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LOS FONDOS ASIGNADOS A LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO (ONGD) FUNDACIÓN UNA RESPUESTA PARA ANDAR, MEDIANTE FORMULARIOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO F-01 Nº 10130, 4354 y 10356, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
INVESTIGACIÓN ESPECIAL DE LA DENUNCIA N° 0501-2018-078 PRACTICADA EN EL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTÉS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2022.
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS OBRAS Y REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE TOMALÁ" UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNAG) PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE FEBRERO DE 2020 AL 13 DE JULIO DEL 2021.
INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
INFORME DE AUDITORÍA A PROCESO DE CONTRATACIÓN:LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01-2021 DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA”, PRACTICADA AL PODER JUDICIAL. PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MARZO AL 12 DE AGOSTO
INFORME DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS 50 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES, PERÍODO 2019” UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR) PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 DE JULIO 2019 AL 04 DE FEBRERO
INVESTIGACIÓN ESPECIAL DE LA DENUNCIA N.º 0801-2022-139 PRACTICADA EN LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2023.
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL PODER JUDICIAL. "INFORME ESPECIAL (PENAL) DERIVADO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL PRACTICADA A FACTURAS EMITIDAS POR DIFERENTES PROVEEDORES PAGADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL PODER JUDICIAL EN TOCOA, DEPARTAMENTO
AUDITORÍA ESPECIAL PRACTICADA AL RUBRO DE PAGOS EFECTUADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) EN CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS PROFESIONALES A ABOGADOS EXTERNOS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL
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