Informe No. 003-2017-DAM-CFTM-AM-A, OMOA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL PRACTICADA A LA MUNICIPALIDAD DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTÉS, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL DE 2009 AL 30 DE ABRIL DE 2017.
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL PRACTICADA A LA MUNICIPALIDAD DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTÉS, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL DE 2009 AL 30 DE ABRIL DE 2017.
INFORME ESPECIAL (PENAL) DERIVADO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL PRACTICADA A LOS RUBROS DE COMBUSTIBLE, HORAS EXTRAS Y VIÁTICOS EJECUTADOS POR LOS JUECES DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL, PERSONAL AUXILIAR Y OTROS EMPLEADOS. POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL PRACTICADA A LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
AUDITORÍA ESPECIAL PRACTICADA AL RUBRO DE BENEFICIOS, PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2022. INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (INPREUNAH).
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL PRACTICADA A LA MUNICIPALIDAD PIMIENTA DEPARTAMENTO DE CORTÉS, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO DE 2009 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL PRACTICADA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE COLÓN DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. PERÍODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2015.
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL PRACTICADA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO. PERÍODO COMPRENDIDO DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
INVESTIGACIÓN ESPECIAL A LA FLOTA VEHICULAR, ADQUISICIONES, DONACIONES, BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO, OBSOLETOS E INSERVIBLES, DESCARGOS Y EL REGISTRO EN EL SNBE/SIAFI DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO),
RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ÉTICA PRACTICADA A: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER).
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, AUDITORÍA ESPECIAL PRACTICADA AL RUBRO DE INGRESOS PERÍODO COMPRENDIDO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 AL 31 DE JULIO DE 2014.
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